單位:萬元
收  入  項  目 年初預期數本年收入為預期%上年實績數比上年實績%
一般公共預算收入 2,776,900  1,984,257  71.5  1,849,777  7.3 
一、稅收收入 2,629,200  1,893,227  72.0  1,776,139  6.6 
1.國內增值稅 1,121,900  796,170  71.0  691,859  15.1 
2.企業所得稅 587,400  469,724  80.0  476,091  -1.3 
3.個人所得稅 474,800  322,090  67.8  287,665  12.0 
4.資源稅
 7 
 -   
5.城市維護建設稅 168,000  106,122  63.2  97,709  8.6 
6.房產稅 122,500  81,863  66.8  80,625  1.5 
7.印花稅 70,000  62,972  90.0  50,301  25.2 
8.城鎮土地使用稅 9,500  8,247  86.8  8,665  -4.8 
9.土地增值稅 71,000  43,634  61.5  80,486  -45.8 
10.環境保護稅 300  208  69.3  117  77.6 
11.車船稅 3,800  2,189  57.6  2,109  3.8 
12.其他稅收 -    2 
 511  -99.7 
二、非稅收入 147,700  91,030  61.6  73,638  23.6 
1.專項收入 138,800  64,377  46.4  59,011  9.1 
其中:教育費附加 68,000  38,462  56.6  35,317  8.9 
      成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  25,625  62.8  23,546  8.8 
      森林植被恢復費 -    69 
 -   
      殘疾人就業保障金收入 30,000  220  0.7  146  50.4 
      水利建設專項收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事業性收費收入 300  20,705  6,901.7  172  11,913.1 
3.罰沒收入 8,000  5,364  67.0  7,085  -24.3 
4.國有資本經營收入
 -   
 -   
5.國有資源(資產)有償使用收入 600  584  97.4  7,369  -92.1 
上劃中央稅收小計 2,718,900  1,986,886  73.1  1,839,872  8.0 
1.國內消費稅 3,700  2,996  81.0  2,380  25.9 
2.國內增值稅 1,121,900  796,170  71.0  691,859  15.1 
3.企業所得稅 881,100  704,586  80.0  714,137  -1.3 
4.個人所得稅 712,200  483,135  67.8  431,497  12.0 
5.其他稅收 -    -   
 -   
財政總收入合計 5,495,800  3,971,143  72.3  3,689,649  7.6 
高新區(濱江)2025年1-7月財政支出情況表



單位:萬元
支   出   項   目預算數累計支出為預算%上年同期比上年%
一般公共預算支出 2,050,000  1,104,348  53.9  965,663  14.4 
一、一般公共服務              67,818  36,481  53.8  31,181  17.0 
二、國防 2,543  1,175  46.2  1,500  -21.6 
三、公共安全             62,802  32,381  51.6  28,619  13.1 
四、教育        379,609  234,893  61.9  180,681  30.0 
    其中:教育費附加支出 64,755  35,474  54.8  17,614  101.4 
五、科學技術 616,256  240,473  39.0  305,154  -21.2 
六、文化旅游體育與傳媒 26,344  13,332  50.6  9,728  37.0 
七、社會保障和就業 225,385  132,328  58.7  131,066  1.0 
八、衛生健康 53,713  34,765  64.7  28,702  21.1 
九、節能環保 15,936  8,884  55.7  7,403  20.0 
十、城鄉社區    348,774  182,644  52.4  129,390  41.2 
十一、農林水 11,425  8,221  72.0  8,137  1.0 
十二、交通運輸      
 60 


十三、資源勘探信息等 79,607  71,098  89.3  24,272  192.9 
十四、商業服務業等 32,382  24,596  76.0  11,344  116.8 
十五、金融支出 1,500 
 -    700  -100.0 
十六、援助其他地區 10,780  9,938  92.2  9,986  -0.5 
十七、自然資源海洋氣象等 5,469  3,132  57.3  3,013  4.0 
十八、住房保障 62,282  54,900  88.1  40,410  35.9 
十九、糧油物資儲備支出
 43 


二十、災害防治及應急管理 4,985  2,361  47.4  1,841  28.2 
二十一、預備費 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、債務付息支出 21,865  12,641  57.8  12,536  0.8 
二十四、債務發行費用支出 25  1  2 







債務還本支出
 2,500 
 15,000  -83.3 






東西部協作支出
 8,320 
 8,320  -