| 單位:萬元 | |||||
| 收 入 項 目 | 年初預期數 | 本年收入 | 為預期% | 上年實績數 | 比上年實績% |
| 一般公共預算收入 | 2,776,900 | 1,984,257 | 71.5 | 1,849,777 | 7.3 |
| 一、稅收收入 | 2,629,200 | 1,893,227 | 72.0 | 1,776,139 | 6.6 |
| 1.國內增值稅 | 1,121,900 | 796,170 | 71.0 | 691,859 | 15.1 |
| 2.企業所得稅 | 587,400 | 469,724 | 80.0 | 476,091 | -1.3 |
| 3.個人所得稅 | 474,800 | 322,090 | 67.8 | 287,665 | 12.0 |
| 4.資源稅 | 7 | - | |||
| 5.城市維護建設稅 | 168,000 | 106,122 | 63.2 | 97,709 | 8.6 |
| 6.房產稅 | 122,500 | 81,863 | 66.8 | 80,625 | 1.5 |
| 7.印花稅 | 70,000 | 62,972 | 90.0 | 50,301 | 25.2 |
| 8.城鎮土地使用稅 | 9,500 | 8,247 | 86.8 | 8,665 | -4.8 |
| 9.土地增值稅 | 71,000 | 43,634 | 61.5 | 80,486 | -45.8 |
| 10.環境保護稅 | 300 | 208 | 69.3 | 117 | 77.6 |
| 11.車船稅 | 3,800 | 2,189 | 57.6 | 2,109 | 3.8 |
| 12.其他稅收 | - | 2 | 511 | -99.7 | |
| 二、非稅收入 | 147,700 | 91,030 | 61.6 | 73,638 | 23.6 |
| 1.專項收入 | 138,800 | 64,377 | 46.4 | 59,011 | 9.1 |
| 其中:教育費附加 | 68,000 | 38,462 | 56.6 | 35,317 | 8.9 |
| 成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 | - | - | |||
| 地方教育附加 | 40,800 | 25,625 | 62.8 | 23,546 | 8.8 |
| 森林植被恢復費 | - | 69 | - | ||
| 殘疾人就業保障金收入 | 30,000 | 220 | 0.7 | 146 | 50.4 |
| 水利建設專項收入 | 0 | 1 | -99.2 | ||
| 2.行政事業性收費收入 | 300 | 20,705 | 6,901.7 | 172 | 11,913.1 |
| 3.罰沒收入 | 8,000 | 5,364 | 67.0 | 7,085 | -24.3 |
| 4.國有資本經營收入 | - | - | |||
| 5.國有資源(資產)有償使用收入 | 600 | 584 | 97.4 | 7,369 | -92.1 |
| 上劃中央稅收小計 | 2,718,900 | 1,986,886 | 73.1 | 1,839,872 | 8.0 |
| 1.國內消費稅 | 3,700 | 2,996 | 81.0 | 2,380 | 25.9 |
| 2.國內增值稅 | 1,121,900 | 796,170 | 71.0 | 691,859 | 15.1 |
| 3.企業所得稅 | 881,100 | 704,586 | 80.0 | 714,137 | -1.3 |
| 4.個人所得稅 | 712,200 | 483,135 | 67.8 | 431,497 | 12.0 |
| 5.其他稅收 | - | - | - | ||
| 財政總收入合計 | 5,495,800 | 3,971,143 | 72.3 | 3,689,649 | 7.6 |
| 高新區(濱江)2025年1-7月財政支出情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 支 出 項 目 | 預算數 | 累計支出 | 為預算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共預算支出 | 2,050,000 | 1,104,348 | 53.9 | 965,663 | 14.4 |
| 一、一般公共服務 | 67,818 | 36,481 | 53.8 | 31,181 | 17.0 |
| 二、國防 | 2,543 | 1,175 | 46.2 | 1,500 | -21.6 |
| 三、公共安全 | 62,802 | 32,381 | 51.6 | 28,619 | 13.1 |
| 四、教育 | 379,609 | 234,893 | 61.9 | 180,681 | 30.0 |
| 其中:教育費附加支出 | 64,755 | 35,474 | 54.8 | 17,614 | 101.4 |
| 五、科學技術 | 616,256 | 240,473 | 39.0 | 305,154 | -21.2 |
| 六、文化旅游體育與傳媒 | 26,344 | 13,332 | 50.6 | 9,728 | 37.0 |
| 七、社會保障和就業 | 225,385 | 132,328 | 58.7 | 131,066 | 1.0 |
| 八、衛生健康 | 53,713 | 34,765 | 64.7 | 28,702 | 21.1 |
| 九、節能環保 | 15,936 | 8,884 | 55.7 | 7,403 | 20.0 |
| 十、城鄉社區 | 348,774 | 182,644 | 52.4 | 129,390 | 41.2 |
| 十一、農林水 | 11,425 | 8,221 | 72.0 | 8,137 | 1.0 |
| 十二、交通運輸 | 60 | ||||
| 十三、資源勘探信息等 | 79,607 | 71,098 | 89.3 | 24,272 | 192.9 |
| 十四、商業服務業等 | 32,382 | 24,596 | 76.0 | 11,344 | 116.8 |
| 十五、金融支出 | 1,500 | - | 700 | -100.0 | |
| 十六、援助其他地區 | 10,780 | 9,938 | 92.2 | 9,986 | -0.5 |
| 十七、自然資源海洋氣象等 | 5,469 | 3,132 | 57.3 | 3,013 | 4.0 |
| 十八、住房保障 | 62,282 | 54,900 | 88.1 | 40,410 | 35.9 |
| 十九、糧油物資儲備支出 | 43 | ||||
| 二十、災害防治及應急管理 | 4,985 | 2,361 | 47.4 | 1,841 | 28.2 |
| 二十一、預備費 | 20,500 | - | |||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 二十三、債務付息支出 | 21,865 | 12,641 | 57.8 | 12,536 | 0.8 |
| 二十四、債務發行費用支出 | 25 | 1 | 2 | ||
| 債務還本支出 | 2,500 | 15,000 | -83.3 | ||
| 東西部協作支出 | 8,320 | 8,320 | - | ||